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財務(wù)報銷制度和流程(小規(guī)模公司各項費(fèi)用報銷制度)

發(fā)表于 2023-03-07
文章導(dǎo)讀:一、?總則 1、?為加強(qiáng)公司成本費(fèi)用及資金的管理,規(guī)范報銷付款時的作業(yè)流程,特制定本制度...

一、 總則

財務(wù)報銷制度和流程(小規(guī)模公司各項費(fèi)用報銷制度)

1、 為加強(qiáng)公司成本費(fèi)用及資金的管理,規(guī)范報銷付款時的作業(yè)流程,特制定本制度。

2、本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況,分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項費(fèi)用具體的財務(wù)報銷制度和付款流程;現(xiàn)將費(fèi)用分為兩部分:日常費(fèi)用和其他專項費(fèi)用,以下分別說明日常費(fèi)用報銷及其他專項費(fèi)用支付的相關(guān)制度及流程。

3、本制度適用公司全體人員(包括管理人員)。

二、 日常費(fèi)用報銷規(guī)定

1、 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個預(yù)算期間內(nèi),各項費(fèi)用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。

2、 報銷時間:每兩周報銷一次,無特殊原因,報銷時間為周五,其他時間不予報銷。特殊情況另行處理,報銷人員需在報銷日前一天將報銷單交于財務(wù),如錯過報銷日,到下個報銷日方可報銷。

3、 報銷時由報銷人(經(jīng)辦人)填寫報銷單。

4、 報銷單填寫。

4.1報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改;

4.2在空白粘貼單上將原始報賬憑證按小票在下、大票在上的要求,從右至左呈階梯狀依次粘貼,各票據(jù)應(yīng)均勻貼在粘貼單上;整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致;若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列粘貼; 報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等),應(yīng)盡量粘貼在一塊,并按金額大小排列;報銷票據(jù)在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;報銷事項應(yīng)與報銷發(fā)票相對應(yīng);報銷單和粘貼單要上下整齊,不可錯位。

4.3報銷單椐各項目應(yīng)填寫完整,大小寫金額要一致,并經(jīng)財務(wù)、總經(jīng)理批準(zhǔn)才有效;報銷單據(jù)不得涂改,粘貼好后需仔細(xì)核對金額

4.4粘貼過程中應(yīng)區(qū)別費(fèi)用性質(zhì)(如:交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)等)分類粘貼,便于歸類計算和整理。

4.5報銷單據(jù)一律用黑色簽字筆填寫;填寫時要字跡工整清晰、不得潦草及涂改;當(dāng)事人在填寫"報銷單"時,應(yīng)遵照"實事求是、準(zhǔn)確無誤"的原則,將費(fèi)用的發(fā)生時間、地點(diǎn)、發(fā)生原因、發(fā)生金額及相關(guān)人員等明細(xì)列于報銷單右側(cè)備注欄內(nèi),并在報銷人處簽署報銷人的名字

4.6填制報銷單時,須將發(fā)票和收據(jù)作為原始憑證分開報銷, 不得將發(fā)票與收據(jù)混合報銷

5、 市內(nèi)交通費(fèi)規(guī)定:相關(guān)人員外出辦事原則上乘坐公交車或地鐵,需出現(xiàn)以下情況方可乘坐出租車:

1、公交車、地鐵無法抵達(dá)目的地的或者不在服務(wù)時段的;

2、時間確實迫切,急需趕時間的;

3、其他必須乘坐出租車的情況 (如攜帶重物等);

4、其他無論何種原因報銷出租車費(fèi)的均須經(jīng)總經(jīng)理審批過的報銷單,否則不予報銷;

5、費(fèi)用報銷流程:報銷人(經(jīng)辦人)整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單→ 須辦理申請的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單→部門總監(jiān)審核簽字→會計簽字審核→總經(jīng)理審批→出納報銷費(fèi)用。

三、 其他專項費(fèi)用的付款流程

1、專項費(fèi)用主要包括軟件、固定資產(chǎn)及辦公用品的購置、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動費(fèi)、人員招聘費(fèi)用、公司員工活動費(fèi)用、辦公室裝修及其他公司相關(guān)費(fèi)用等。

2、申請:如需購置物品或公司有其他待辦事項,應(yīng)先提出書面申請,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

3、簽訂合同:如需簽訂合同,由直接負(fù)責(zé)人與合作方簽訂正式合作合同,(合同簽訂前填寫合同申批單并由部門總監(jiān)審核、法律顧問審核、財務(wù)簽字、總經(jīng)理審批、加蓋公司公章,合同應(yīng)注明付款方式等)。

4、付款流程

4.1購買的商品或服務(wù)驗收無誤或合同執(zhí)行完畢,經(jīng)相關(guān)責(zé)任人確認(rèn)后,經(jīng)辦人憑發(fā)票及已審批的申請單或合同等資料,按規(guī)定填寫付款申請單

4.2按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T總監(jiān)審核簽字→ 財務(wù)審核 →總經(jīng)理審批;

4.3出納根據(jù)審批后的付款申請單金額付款;

4.4付款方式為銀行轉(zhuǎn)賬支付

4.5若需提前借款,應(yīng)按規(guī)定辦理借支手續(xù),并在7個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

4.6付款后須及時跟合作商索取發(fā)票交于財務(wù)。

四、報銷或付款時的原始憑證

1、采購固定資產(chǎn)和辦公用品所取得的發(fā)票;

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)所取得的賓館發(fā)票、酒店及餐館發(fā)票等;

3、出差時所取得的車票、船票、機(jī)票、住宿發(fā)票等相關(guān)票據(jù);

4、其他各項費(fèi)用所取得發(fā)票;

5、報銷人應(yīng)取得真實合法的原始憑證;

6、報銷人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時,允許以普通收據(jù)報銷;收據(jù)需蓋章(若無章,需提供收據(jù)并用其他發(fā)票代替),對于既沒發(fā)票,也沒收據(jù)的,需說明原因方可;(原則上必須提供發(fā)票,特殊情況不能取得發(fā)票時依據(jù)本條款)私自用其他無關(guān)票據(jù)代替的無效,不得給予報銷;

7、經(jīng)簽字審批的申請單或合同。

五、關(guān)于借款

1、公司人員因公需要借款時,應(yīng)合理預(yù)計所需金額并填寫借款單(借款單在財務(wù)處領(lǐng)取)經(jīng)財務(wù)、總經(jīng)理審批。

2、借款人持審批后的"借款單"到財務(wù)部,根據(jù)公司的資金狀況、出納確定是否予以支付。若支付,應(yīng)按照批準(zhǔn)金額予以支付。

3、借款人借款后必須及時報銷。借款不得超過7天,差旅費(fèi)借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報銷。(特殊情況除外)

4、借款人在事項完成之后要及時報銷,原則是前賬不清,后賬不借。

五、其他相關(guān)規(guī)定

1、如屬現(xiàn)金支付的日常費(fèi)用,經(jīng)辦人在取得發(fā)票之后,應(yīng)在十個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù),差旅費(fèi)用以出差人員回公司時為取得發(fā)票時間,最遲不得超過發(fā)票開出時間的45天,其他費(fèi)用均以對方開具發(fā)票時間為準(zhǔn)。

2、報銷單據(jù)必須直接交到財務(wù)部人員手中,不得隨意丟放。

3、員工在書寫大寫金額時一律按標(biāo)準(zhǔn)字書寫,如書寫錯誤不得報銷、付款。

4、原始票據(jù)遺失一律不得報銷;商場、超市所購物品報銷時要附購物原始小票清單,如無原始購物清單一律不得報銷。

5、員工在填寫報銷單或付款申請單時不得出現(xiàn)涂改液修改的現(xiàn)象。

6、發(fā)票的收款人名稱要正確和完整,開具公司全稱,要加蓋開具單位的發(fā)票專用章。

7、所有報銷發(fā)票金額必須大于或等于所報銷金額,如果所附發(fā)票金額小于報銷金額則不予報銷

8、審核人對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性認(rèn)真復(fù)核,無誤后方可簽字;財務(wù)人員在收到報銷單據(jù)后應(yīng)審核報銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范,是否經(jīng)過有效批準(zhǔn),所附單據(jù)是否合法合規(guī)等,對符合要求的報銷單據(jù)應(yīng)及時審核并經(jīng)總經(jīng)理審批后交與出納付款,對不符合要求的應(yīng)退回報銷人并向報銷人說明退回理由。

9、必須經(jīng)相關(guān)人員簽字審核無誤后,出納人員方能付款。

六、本財務(wù)管理制度是公司管理制度,制度解釋權(quán)屬于公司財務(wù)部。

七、本制度經(jīng)法律規(guī)定的民主程序?qū)徸h通過后交公司總經(jīng)理審批簽署,并向全體員工公告后實施。

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